目 录
第一部分 濮阳市信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 濮阳市信访局2017 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 濮阳市信访局 2017年度部门预算情况说明
第一部分 濮阳市信访局概况
一、濮阳市信访局主要职责
(一)拟定全市有关信访工作政策规定,并负责组织实施。
(二)代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信,接待群众来访;为来信、来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;承办市长热线电话的有关事项。
(三)承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;审结结果案件。
(四)协调处理跨地区跨部门的重要信访、 群众集体赴京到省上访、来市上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
(五)分析研究信访工作形势,征集人民群众建议,及时向市委、市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。
(六)指导全市信访工作,组织交流工作经验,提出改进工作措施;组织信访干部培训。
(七)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的市际活动。
(八)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、濮阳市信访局决算单位构成
濮阳市信访局部门决算为机关本级决算。
第二部分
濮阳市信访局2017年度部门预算表
部门公开表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 373.99 | 一、本年支出: | 373.99 |
(一)一般公开预算拨款 | 373.99 | (一)基本支出 | 290.99 |
(二)政府性基金预算拨款: |
| (二)项目支出 | 83 |
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二、上年结转: |
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(一)一般公开预算拨款: | 88.42 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| 二、结转下年: |
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收入总计: | 462.41 | 支出总计 | 373.99 |
部门公开表2 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 510.26 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
2010301 | 行政运行 | 278.2 | 280.54 | 280.54 |
| 2.34 | 0.80% |
2010308 | 信访事务 | 199.23 | 83 |
| 83 | -116.23 | 140% |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.83 | 10.45 | 10.45 |
| -22.38 | 214% |
部门公开表3 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 280.54 | 231.74 | 48.8 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 |
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部门公开表4 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 11.36 | 0 | 11.36 | 0 | 11.36 | 0 | 9.3 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 2 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 373.99 | 基本支出 | 290.99 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 项目支出 | 83 |
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 | 373.99 | 本年支出合计 | 373.99 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 | 88.42 |
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收入总计 | 462.41 | 支出总计 | 373.99 |
部门公开表7 | |||||||||
部门收入总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
2010301 | 行政运行 | 280.54 |
| 280.54 |
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2010308 | 信访事务 | 171.42 | 88.42 | 83 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.45 |
| 10.45 |
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部门公开表8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2010301 | 行政运行 | 280.54 | 280.54 |
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2010308 | 信访事务 | 83.00 |
| 83.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 |
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第三部分 濮阳市信访局2017年度部门预决算情况说明
一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017 年财政拨款收入总预算462.41万元,支出总预算为373.99万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:
一般公共预算当年拨款收入373.99万元;支出包括:基本支出290.99万元,项目支出83万元。
二、2017 年一般公共预算支出情况的说明
2017年行政运行支出增加,原因:工资上涨。
三、2017 年一般公共预算基本支出情况的说明
2017年行政运行支出280.54万元,其中人员经费231.74万元,公用经费48.8万元。归口管理的行政单位离退休10.45万元。
四、2017 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明
公务用车运行、公务接待费较上年相比均达到压缩目标。
五、2017 年政府性基金支出情况的说明
无此项支出。
六、2017 年部门收支情况的说明
市信访局2017年一般公共预算财政拨款收入373.99元。基本支出290.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2017 年部门收入情况的说明
部门收入全部为一般预算拨款收入,行政运行280.54万元,信访事务171.42万元,归口管理的行政单位离退休10.45万元。
八、关于信访局2017 年部门支出情况的说明
行政运行280.54万元,信访事务为83万元,归口管理的行政单位离退休10.45万元。